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2009年8月顺昌县预算执行收支简析
 

 2009-09-05 00:00           发布机构:

    

  一、预算收支执行情况

  本月总收入2420万元,较上年同期增收30万元,增长1.26%。其中:县级收入1411万元,较上年同期增收227万元,增长19.17%,收入的增长主要是非税收入国有资源有偿使用收入的增收;上划中央收入1009万元, 较上年同期减收197万元,下降16.33%。1-8月累计财政总收入17,715万元,完成预算52.10%,比上年同期21,144万元减收3,429万元,下降16.22%。其中:县级累计收入9,897万元,完成预算58.22%,较上年同期10,490万元减收593万元,下降5.65%;上划中央累计收入7,818万元, 完成预算45.99%, 较上年同期10,654万元减收2,836万元,下降26.62%。

  本月财政支出2,577万元,较上年同期比增支512万元,增长24.79%,其中省市专项1099万元。本月累计支出25,605万元,比上年同期19,710万元增支5,895万元,增长29.91%。其中省市专项4,881万元, 上年结转转移支付支出1,278万元(普九化债),县本级支出19,446万元,占预算63.35%,同期比增支4,057万元,增长26.37%。

  二、预算收入分析

  收入增减因素分析   继续受全球金融危机的影响以及增值税转型和小规模纳税人税率调低等政策性因素的影响,税收收入持续下降,增值税仍成为减收的主要税种,支柱产业税源下降有所缓和。减收的因素:受大环境及税收政策结构性调整的影响一是受增值税转型政策影响,生产型增值税转变为消费型增值税;二是提高矿产品的增值税税率,煤、工业盐等矿产品税率由13%提高到17%,进项抵扣增加;三是小规模纳税人征收率下调到3%;四是企业所得税和个人所得税政策因素,2008年内外资所得税合并及个人利息所得税暂免征收。

  财政收入较上年明显降低,主体税种除营业税增长外,增值税,企业所得税仍降幅明显。非税收入累计较上年减收63万元,主要是因为2009年1月1日起取消100项行政事业性收费项目及由于实行成品油价格改革,取消公路运输管理费等收费项目的影响。但降幅有所减弱,主要是本月国有资源有偿使用收入中有价证券利息收入等利息收入计144万元的入库影响。

  从县级收入结构看

  (一)本月税性收入完成1004万元,较上年同期比减收19万元,下降1.89%。累计税性收入8003万元,完成预算55.81%,较上年同期8533万元减收530万元,下降6.21%。本月增值税5大重点行业除化工行业减收外全面增收。

  具体分析如下:

  1、增值税收入   累计入库2109万元,完成预算44.21%,较上年同期减收827万元,下降28.17%。 
  2、营业税收入  累计入库2371万元,完成预算66.60%,较上年增收222万元,增长10.33%。
  3、企业所得税收入  累计入库486万元,完成预算42.26%,较上年减收351万元, 下降41.94%。
  4、个人所得税收入  累计入库484万元,完成预算80.67%,较上年增收112万元,增长30.11%。
  5、资源税收入 累计入库412元,完成预算68.67%,较上年增收27万元, 增长7.01%。
  6、城市维护建设税 累计入库417万元,完成预算47.39%,较上年减收138万元, 下降24.86%。
  7、房产税   累计入库273万元,完成预算75.83%,较上年增收68万元, 增长33.17%。
  8、城镇土地使用税 累计入库302万元,完成预算50.33%,较上年增收5万元, 增长1.68%。6月预交50万元。
  9、土地增值税   累计入库249万元,完成预算88.93%,增收99万元,增长66%。
  10、车船使用税收入 累计入库93万元,完成预算74.40%,增收20万元,增长27.40%。
  11、耕地占用税   累计入库280万元,完成预算560%,增收242万元,增长636.84%。
  12、契税收入 累计入库396万元,完成预算52.80%,较上年减收35万元,下降8.12%。
  13、烟叶税收入 累计入库14万元,完成预算3.18%。

  (二)非税收入 累计入库1894万元,完成预算71.20%,同期比下降3.22%。
  三、支出情况分析
  
本月支出2,577万元,较上年同期增支512万元,增长24.79%。其中省市专项1099万元。本月累计支出25,605万元,较上年同期19,710万元增支5,895万元,增长29.91%。其中省市专项4,881万元, 上年结转转移支付支出1,278万元(教育普九化债支出),县本级支出19,446万元,占预算63.35%,同期比增4,057万元,增长26.37%。
  一般公共服务累计支出5,247万元,同期比增支930万元,增长21.54%。
  国防支出累计68万元,同期比减支1万,下降1.45%。
  公共安全累计支出1,826万元,同期比增支93万元, 增长5.37%。
  教育支出累计9,530万元,同期比增支3743万元, 增长64.68%。科学技术支出累计277万元,同期比增支199万元, 增长255.13%。
  文化体育与传媒支出累计367万元,同期比增支112万元, 增长43.92%。
  社会保障支出累计1,804万元,同期比增支303万元,增长20.19%。
  医疗卫生累计支出2,339万元,同期比增支445万元,增长23.50%。
  环保累计支出248万元,同期比减支1090万,下降81.46%。
  城乡社区事务支出786万元,同期比增支347万,增长79.04%。
  农林水事务累计支出2,206万元,同期比增支773万,增长53.94%。
  交通运输累计支出56万元,同期比增支93万,增长166.07%。
  采掘力电力信息等事务累计支出296万元,同期比减支59万。
  粮油物资储备等管理事务支出391万元,同期比增支220万。
  其他支出71万元,同期比减支213万元。

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